Causa
1 – O erro ocorre quando o CST de IPI informado não está de acordo com a operação;
Exemplo: Fez um pedido de venda com CST 53 (SAÍDA NÃO-TRIBUTADA) e colocou 5% de IPI, dessa forma será calculado o valor do IPI e quando for transmitir irá gerar a rejeição 538.
2 – Foi informado um valor do IPI e no somatório desse campo, de todos os itens, o resultado não confere;
Exemplo: Fez um pedido com dois itens, no primeiro item o campo IPI está com o valor de R$5,00, no segundo item o campo IPI está com o valor de R$8,00. Na hora de faturar, o valor total do IPI saiu com R$10,00, em vez de R$13,00, com isso, a NF-e será rejeitada pelo código 531.
Como resolver
- Entrar no grupo tributário do item, na parte do G.T. Federal, e mudar o CST ou tirar a porcentagem de IPI.
->Vendas – Arquivo – Produto – Grupo Tributário
- Entrar no pedido e corrigir os valores do IPI dos itens, observando se o CST está correto.
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